岗位信息
岗位职责:
1、 独立建立、优化集团内控体系,独立带领团队组织和执行公 司内部审计工作;
2、制定年度审计计划、根据年度审计计划,拟定经济责任审计、 年度经营业绩考核审计、考核专项审计方案,并负责方案实施;
3、配合外部审计机构的审计工作,了解审计意见和建议,出具审 计报告和整改通知书,审核整改方案并进行跟踪检查,解决出现的新 问题,并对最终结果发表建议;
4、负责审查项目考核及项目过程管控的合规、合理性;
5、完成集团公司管理层交办的专项、专案等其他审计工作事项。
岗位要求:
1、全日制本科及以上学历,审计或者会计相关专业毕业,持 CPA/CTA 证书;具有 5-10 年及以上企业或事业单位审计、财务相关 工作经验;
2、掌握国家审计、财务相关知识,熟悉国家审计、财经等政策法 规,熟悉事业单位财务及审计政策;
3、具有一定的沟通、协调和语言文字表达能力及相应的财务会计、 审计管理的实际操作能力;
4、熟悉使用 office 办公软件及财务软件;
5、有责任心、敬业精神及良好的人际交流能力。