审计经理

18~24万元

全职 | 本科 | 5年及以上工作经验 | 30岁-40岁

岗位信息

岗位职责:
1、完善公司审计监督工作机制和制度体系:
2、制订审计工作计划,贯彻落实董事会决策、发展规划、经营效果和效益情况,对内部控制及风险管理情况等进行审计;
3、开展财务审计、经济合同审计、领导人员离职审计等专项审计;
4、督促跟踪审计整改情况,评价被审计部门或单位采取的整改措施是否及时,合理、有效:
5、负责对总部和子公司内部控制体系建设运行情况进行监督与评价,并督促内控缺陷整改;
6、开展与外部审计的沟通协调,协助配合监管部门的有关工作;
7、完成领导交办的其它工作。

任职要求:
1、全日制本科及以上学历,经济、审计、财务相关专业。
2、具有5年以上内审工作经验,有一定的业务内控体系建设经验,具有大型企业或会计事务所审计工作经验的。
具备CPA,CIA,CISA等证书的优秀考虑
3、积极主动,勤勉尽责,正直诚实,具有良好的职,道德,团队合作意识,具有较高的业务敏感度,较强的系统
思维能力、综合分析能力、沟通协调能力和写作能力,抗压能力强;

其他信息

汇报对象:财务总监,副总裁
下属人数:4
所属部门:财务

公司信息

所属行业:新能源
公司规模:1000-2000人