岗位信息
1、负责制定企业内部审计监察制度及规范,编制审计监察部工作计划;
2、负责组织对公司管理过程中的财务收支、经济活动、经济效益、经济责任、合伙人行为规范进行审监;
3、负责组织对公司预算内、预算外资金的管理和使用情况进行审监;
4、负责组织对公司固定资产投资项目进行审监;
5、负责组织对内部控制制度、流程的执行情况进行监督检查;
6、负责组织对公司的重要经济活动进行专项审计;
7、负责组织对经济管理中的重要问题开展审监调查,对国家财经法规和公司规章制度的执行情况进行检查;
8、负责组织、配合第三方审计机构的审计工作;
9、负责对本部门员工的管理工作和业绩考评工作;
10、完成股东会、董事会委派的其他专项审计审监工作。