审计经理

30~36万元

全职 | 本科 | 经验不限 | 30岁-40岁

岗位信息

岗位职责:
1、对公司财务计划、财务计算、信贷计划的执行和决算情况、与财务收支相关的经济活动及公司的经济效益、财管管理内控制度执行情况等进行内部审计监督;
2、对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督;督促建立、健全完善的公司内部控制制度和实施细则,优化内部控制流程、方法及执行标准,促进公司经营管理的改善和加强;
3、根据公司的工作目标,制定内部审计计划,负责各类经营审计及专项审计工作,各类会计基础工作、财务收支、预算内外资金管理使用情况、公司制度遵循情况的财务审计,收集审计资料,向上级部门领导汇报内部审计工作;
4、负责起草内部审计报告,客观公正地反映、评价被审计单位或部门的情况并提出建设性的建议和处理意见;
5、负责跟进监督审计结果的整改落实,促进公司完善各项规章制度,优化各项管理措施;
6、负责内外部审计过程中与相关部门的协调和沟通;
7、公司范围内各项工程建设项目审计;
8、对公司工程建设合同、大宗物资采购合同、产品销售合同、承包租赁合同等实行审查制,并不定期检查,对存在的问题和违规违章情况进行内部审计监督;
9、在任、离任审计:对在任、离任管理人员任职期间岗位职责履行情况、目标完成情况进行评价、鉴证;
10、对与公司经济活动有关的特定事项,向公司有关单位、部门或个人进行专项审计调查;
11、负责审计资料及档案的归档、保管和保密;
12、领导交办的其他事项。
任职要求:
专业:工程、审计、财务管理、项目管理等专业。
工作经验:年限5年以上集团/跨国公司审计工作经验,3年以上审计经理职位经验。
知识:熟练掌握项目的特点,精通工程预算
熟练掌握工程审计知识及相关法律知识。
具备内部审计及审计项目管理知识
技能:熟练操作各类办公软件(WORD、PPT、EXCEL等)及工程审计涉及的专业软件

其他信息

汇报对象:负责人
下属人数:0
所属部门:猎头部

公司信息

所属行业:IT/互联网/游戏
公司规模:1000-2000人